https://eunyoung082.com/ [스마트스토어 세금 신고 방법] ① 실제 매출 예시로 보는 종합소득세 신고
본문 바로가기
카테고리 없음

[스마트스토어 세금 신고 방법] ① 실제 매출 예시로 보는 종합소득세 신고

by 구구단0824 2025. 5. 19.
반응형

스마트스토어를 시작한 1인 셀러, 초보 창업자, 부업러에게
세금 신고는 막막하고 어려운 영역처럼 느껴지죠.

하지만 걱정 마세요.
이 시리즈에서는 실제 매출 예시 기반으로
초보자도 이해할 수 있게 종합소득세 신고 방법을 정리해드립니다.


---

1. 신고 대상 기준부터 확인하자

Q. 나는 세금 신고 대상일까?

> ▶ 연 1회라도 스마트스토어에서 판매해 수익이 발생했다면
▶ 1년 소득이 330만 원 초과하면 신고 대상!



예외:

단순한 중고거래나 일회성 판매는 제외 가능

하지만 수익 구조(정기적 판매, 매출 누적 등)에 따라 국세청이 사업소득으로 판단할 수 있음



---

2. 실제 예시로 알아보는 신고 흐름

[2024년 스마트스토어 매출 예시]

항목 금액

총 매출 6,500,000원
스토어 수수료 -500,000원
택배비 (구매자 부담 제외) -400,000원
포장재/부자재 비용 -300,000원
기타 경비(촬영장비/노트북 비율 등) -200,000원


→ 순소득(과세 대상 금액) = 5,100,000원


---

3. 홈택스 신고 절차 (단순경비율 기준)

① 홈택스 로그인

공동인증서 or 간편인증


② 종합소득세 신고 → ‘단일소득’ 선택

사업소득 클릭

단순경비율 or 간편장부 대상자 확인


③ 수입금액/경비 입력

총수입 = 스마트스토어 연매출

경비는 위 항목별로 입력 or 자동계산 활용


④ 각종 공제 적용

인적공제 (본인 + 부양가족)

보험료, 교육비, 기부금 등 해당 시 입력


⑤ 예상세액 확인 후 제출

납부서 발급 후 계좌이체 or 카드납부 가능



---

4. 절세 꿀팁: 신고 전 확인 리스트

사업용 계좌 사용했는가?

스토어 판매 관련 경비는 빠짐없이 정리됐는가?

국세청 연계 자료(카드매입 내역 등)와 일치하는가?

경비에 대한 증빙자료는 확보되어 있는가?



---

5. 자주 묻는 질문 (Q&A)

Q. 매출 500만 원밖에 안 되는데 신고해야 하나요?
A. 1년 소득 330만 원 초과 시 의무 신고 대상입니다.

Q. 세금 많이 나올까 봐 무서워요.
A. 단순경비율 적용 시, 경비 비율이 자동으로 반영되어 생각보다 적은 세액이 나오는 경우도 많습니다.

Q. 전업이 아니라 부업인데 신고 안 하면 안 되나요?
A. 국세청은 스마트스토어 매출을 이미 모두 알고 있습니다.
신고 누락 시 가산세 및 추징 우려가 있습니다.


---

다음 글 예고:

> ② 간편장부 vs 단순경비율 - 어떤 게 유리할까?
③ 종합소득세 신고 마감 전 최종 체크리스트
④ 스토어 수수료/마케팅 비용 세금 처리 실전 가이드




---

함께 보면 좋은 글

[2025년 종합소득세 절세 및 신고 가이드]

[1인 창업자를 위한 무료 지원 총정리]

[정부24 꿀기능 7가지 총정리]

반응형